大概一个月左右的时间,也就是10月15号左右吧,你就可以拿到报关单,可以凭借报关单在电子口岸出口收汇和出口退税里做交单了;1、核销单的交单、点击出口收汇—企业交单—输入核销单号码—条件设定—开始查找—点击核销单号码—核对一下—点击交单—点击确定—完成交单。2、退税的报送、点击出口退税—输入报关单号,出口日期—点击条件设定—点击报关单号—核对—点击报送—点击确定—完成交单。
9月12日-10月15日之间 ,你可以催客户汇款,T/T的话比较快的,款到账后,你可以去银行结汇,结汇的同时可以付掉佣金,有海运费的也把海运费付了。
上面的讲完了,中间插一个在9月份出口的我们可以做免税申报的(申报期限自出口之日起90天内,申报时间每月1-10号,也就是10月的1-10号)在出口货物退免税申报系统里,(擎天的软件)今天打不开那个系统,就说一下怎么操作吧,
发票部分
1、所属期,根据出口货物申报的月份填写,共6位,前四位为年份,后2位薇月份,注意申报填写时向前递减一个(本月填报上月);
2、申报序号、系统自动生成;
3、出口发票号、即出口外销发票代码后四位+NO、发票流水号(格式0670+12345678);
4、出口日期、根据报关单上实际出口日期填写,考虑到第一次免税申报时有可能报关单还没有下来,可以依据预录入单填写;
5、贸易性质、根据报关单上填写;
6、发票金额、出口发票的外币总额*当期汇率换成人民币;
7、记账凭证号、根据记账的凭证号码填写;
报关单部分
1、序号、系统自动生成;
2、报关单号、报关单上18位海关编码后9位+三位项号(格式123456789 001)因为打不开系统那只能记住这些了,报关单部分应该还有些的,但都是很好填的。
发票和报关单部分都填好之后,要做免税申报数据处理了。
1、打印免税明晰申报表
申报数据处理—打印申报数据—免税申报(输入所属期)—打印免税申报明细表;
2、生成免税数据
免税数据处理—生成申报数据—免税申报数据—输入所属期—村委软盘或者电脑上;
3、上传免税数据文件 将生成的免税数据文件导入国税综合电子申报系统和增值税同期申报。
在你货款已结汇,报关单已收到的情况下,你可以去外管局核销了(报关单,核销单,银行水单,说明表2张)。
核销之后,进入出口收汇核销单系统,
1、点击核销单信息—核销单录入—报送所属期自动生成—核销单号码——核销单金额—点击确定;
2、数据报送—上传核销单信息—所属期自动生成—选择所属期内所有—确定传输—打印上报数据。
核销单信息输入好以后,经过这个系统(同和的出口退税网上申报)上传国税。
现在可以做退税申报了(申报期限自出口之日起90天内,申报时间每月1-10号,也就是10月的1-15号)
退税申报包括预申报和正式申报:
1、退税申报数据录入——第四栏录入报关单号(格式同免税)输入回车键,系统自动带入相关的信息,第8栏录入相对应的核销单号,核对保存。
2、纳税汇总表录入 根据当期增值税申报表录入;
3、预申报数据处理—生成上报数据—预申报数据(输入所属期)—存为软盘或者电脑,讲生成的数据导入 (同和的出口退税网上申报系统)这个系统,上传退税处;等待退税审核无误,打印反馈表中的5张表格;
4、打印退税数据申报表
申报数据处理—打印申报数据—退税申报—选择下一步,打印报表;3张表格,纳税汇总表,退税明细申报表,退税汇总表;
5、生成退税数据文件 申报数据处理—生成上报数据—正式申报数据—存为软盘或者电脑,将生成的数据导入(同和的出口退税网上申报)这个系统,上传退税处,同时打印上传凭证。
到现在为止,系统里的操作已经完成了,最后只剩下把在出口退税网上申报系统正式申报打印出来的张申报记录+5张反馈表+3张退税明细表+增值税申报表+出口报关单退税联+外销发票送交退税处,这样所以的就完成了,记得把这些东西备案一份。